Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3/2019 za telefón 59,41 s DPH 08.01.2019 Slovak Telekom,a.s. Ing. Brnáková ekonómka 11.01.2019 22.03.2019
    Faktúra 11/2019 za hygienický materiál 146,55 s DPH 21.01.2019 See Trade, s.r.o. Ing. Brnáková ekonómka 21.01.2019 25.03.2019
    Faktúra 10/2019 vzdelávacie služby na rok 2019 130,00 s DPH 10.01.2019 ZO-RVC v Nitre Ing. Brnáková ekonómka 11.01.2019 25.03.2019
    Faktúra 9/2019 za elektrinu 1/2019 276,04 s DPH 14.01.2019 ZSE, Energia Ing. Brnáková ekonómka 21.01.2019 25.03.2019
    Faktúra 8/2019 za elektrinu 1/2019 324,34 s DPH 14.01.2019 ZSE, Energia Ing. Brnáková ekonómka 21.01.2019 25.03.2019
    Faktúra 6/2019 Internet 1/2019 19,58 s DPH 10.01.2019 WAN Slovakia Ing. Brnáková ekonómka 11.01.2019 22.03.2019
    Faktúra 5/2019 Prenájom rohoží 12/2018 22,86 s DPH 04.01.2019 Lindström Ing. Brnáková ekonómka 11.01.2019 22.03.2019
    Faktúra 1/2019 Služby virtuálnej knižnice 12/2018 13,80 s DPH 07.01.2019 Komensky, s.r.o Ing. Brnáková ekonómka 11.01.2019 22.03.2019
    Faktúra 179/2018 za časopis 21,80 s DPH 03.12.2018 Slovenská pošta, a.s. 06.12.2018 21.12.2018
    Faktúra 185/2018 za režijný materiál 28,90 s DPH 21.12.2018 Duo Podseník, s.r.o. 21.12.2018 10.01.2019
    Faktúra 184/2018 za plyn 1 256,93 s DPH 12.12.2018 ZSE, Energia, a.s. 21.12.2018 10.01.2019
    Faktúra 183/2018 za učebnice 49,52 s DPH 16.01.2019 Knihy pre každého 19.12.2018 09.01.2019
    Faktúra 182/2018 prenájom za rohož 22,86 s DPH 11.12.2018 Lindstrom,s.r.o. 14.12.2018 09.01.2019
    Faktúra 181/2018 za vodné,stočné 125,42 s DPH 12.12.2018 Západoslov. vodár. spoločnosť, a.s. 13.12.2018 21.12.2018
    Faktúra 180/2018 služby virtuálnej knižnice 13,80 s DPH 05.12.2018 KOMENSKY, s.r.o 07.12.2018 21.12.2018
    Faktúra 162/2018 kurz prvej pomoci 20,00 s DPH 09.11.2018 Karol Šinko 13.11.2018 07.12.2018
    Faktúra 160/2018 služby virtuálnej knižnice 13,80 s DPH 09.11.2018 KOMENSKY, s.r.o 07.11.2018 30.11.2018
    Faktúra 13/2019 informačný systém URBIS 199,00 s DPH 15.01.2019 MADE spol. s.r.o. Ing. Brnáková ekonómka 21.01.2019 25.03.2019
    Faktúra 135/2018 za telefon 59,18 s DPH 05.10.2018 Slovak telekom, a.s. 08.10.2018 31.10.2018
    Faktúra 140/2018 za internet 19,58 s DPH 05.10.2018 WAN, s.r.o. 09.10.2018 05.11.2018
    << | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | >> zobrazené záznamy: 4461-4480/4584
      • Kontakt

        • Základná škola s materskou školou
        • ZŠ - 0911 450 199, 0903 296 510
          MŠ - 0903 382 208
        • Osloboditeľov 30
          935 02 Žemberovce
          Slovakia
        • Riaditeľ školy: Mgr. Slavka Kothajová
        • www.zszemberovce.edu.sk
      • Prihlásenie