|
Faktúra |
DF2021/173
|
učebnice, pracovné zošity 2. st.
|
852,00 |
s DPH |
|
23.08.2021 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
24.08.2021 |
24.08.2021 |
|
Faktúra |
DF2022/235
|
materiál
|
73,44 |
s DPH |
|
30.09.2022 |
Radoslav Hafič |
|
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
04.10.2022 |
10.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/242
|
Služby PO Technika 4Q.2022
|
40,00 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
P.O.-TECH |
Základná škola s materskou školou, Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
04.10.2022 |
10.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/241
|
Systémová podpora URBIS 4Q.2022
|
150,00 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
MADE spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
04.10.2022 |
10.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/240
|
plyn 10/2022
|
1 200.00 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
04.10.2022 |
10.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/239
|
telekom služby 09/2022
|
73,20 |
s DPH |
|
01.10.2022 |
Slovak Telekom |
Základná škola s materskou školou, Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
04.10.2022 |
10.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/238
|
potraviny - pečivo
|
154,30 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
MD Trust, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
04.10.2022 |
10.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/237
|
služby IT 09/22 , toner XEROX 435a škôlka
|
120,34 |
s DPH |
|
05.10.2022 |
LIPPO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
04.10.2022 |
10.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/236
|
potraviny
|
78,54 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
DUO PODSENÍK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
04.10.2022 |
10.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/234
|
zber a odvoz tovaru 09/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
04.10.2022 |
10.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/244
|
elektrina MŠ 09/2022
|
288,16 |
s DPH |
|
06.10.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
04.10.2022 |
10.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/233
|
materiál Šj
|
8,25 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
DUO PODSENÍK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
04.10.2022 |
10.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/232
|
potraviny
|
91,27 |
s DPH |
|
01.10.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
04.10.2022 |
10.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/231
|
potraviny
|
35,77 |
s DPH |
|
01.10.2022 |
MD Trust, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
04.10.2022 |
10.10.2022 |
|
Objednávka |
230
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
265,77 |
s DPH |
|
03.10.2022 |
See Trade, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
|
10.10.2022 |
|
Objednávka |
229
|
potraviny - pečivo
|
154,30 |
s DPH |
|
19.09.2022 |
MD Trust, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
|
10.10.2022 |
|
Objednávka |
228
|
toner XEROX 435a škôlka
|
24,34 |
s DPH |
|
25.09.2022 |
LIPPO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
|
10.10.2022 |
|
Objednávka |
227
|
potraviny
|
78,54 |
s DPH |
|
15.09.2022 |
DUO PODSENÍK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
|
10.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/243
|
elektrina ZŠ
|
180,28 |
s DPH |
|
06.10.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
04.10.2022 |
10.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/245
|
čistiace prostriedky
|
265,77 |
s DPH |
|
06.10.2022 |
See Trade, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Žemberovce |
Simona Kovácsová |
účtovníčka |
04.10.2022 |
10.10.2022 |